老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于审计工作内容和公司内审流程及主要审核内容的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享审计工作内容以及公司内审流程及主要审核内容的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!本文目录第三方审计验收的工作内容内审主
老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于审计工作内容和公司内审流程及主要审核内容的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享审计工作内容以及公司内审流程及主要审核内容的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
本文目录
第三方审计验收的工作内容
主要工作内容主要分清楚设备的安装、验收要求、质量记录,资料的收集、整理、归档等方面。
内审主要审什么
内部审计的内容主要包括:
1、财务审计,包含对会计报表、资产、负债、所有者权益以及损益的审计。
2、经营审计,包含对企业物资供应、生产组织、技术工艺、资源利用、成本、存货资金以及产品销售状况的审查。
3、管理审计,主要审查企业的管理职能以及企业各管理职能部门的工作。
4、风险管理,主要监督和评价企业风险管理系统的有效性以及评价企业相关的管理、经营和信息系统的风险暴露。
内部审计是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动。
审计事务所是干什么
顾名思义,审计就是主要的工作内容。我们说审计最终的目的是发现问题,涉及钱款、权利的工作岗位都有可能滋生腐败,审计说白了就是监督财务方面的真实性以及合规性。一般性的审计公司是独立于被审计单位的机构,企业做的审计一般性都需要请第三方审计机构进行审计。
企业内部审计工作重点内容
现代企业内部审计工作主要涵盖以下内容:
1、财务收支审计。主要是评价和监督企业是否做到资产完整、财务信息真实及经济活动收支的合规性、合理性及合法性,对会计记录和报表分析提供资料真实性和公允性证明;
2、经济责任审计。是评价企业内部机构、人员在一定时期内从事的经济活动,以确定其经营业绩、明确经济责任,这里包括领导干部任期经济责任审计和年度经济责任审计。
3、经济效益审计。审计重点是在保证社会效益的前提下以实现经济效益的程序和途径为内容,对企业的经营效果、投资效果、资金使用效果做出判断和评价,其中基建工程预决算审计应为重中之重。
4、内部控制制度评审。主要是对企业内部控制系统的完整性、适用性及有效性进行评价。
5、开展明晰产权的审计。审计明晰其产权归属,避免造成国有资产、集体资产流失或其他有损企业利益的行为。
6、其他审计。结合企业自身行业特点,开展对经营、管理等其他方面的审计工作。
银行的审计部门工作内容具体是些什么
根据《审计法》和《审计法实施条例》的规定,银行审计部分的工作内容:
1、各部门的执行情况和决算,以及其他财政收支情况;
2、主导地位的金融机构的资产、负债、损益;
3、项目的预算执行情况和决算。
公司内审流程及主要审核内容
内审内容包括:
1、文件审核(包括质量手册和体系的程序文件)
2、现场审核(全覆盖式的审查),审核内容覆盖ISO9001全部条款。
一般的内、外审的审核步骤是:
1、审核启动(指定审核组长、确定审核旷日持久、范围和准则)
2、文件评审并记录
3、现场审核准备(制定审核计划、审核组工作任务分配、准备工作文件)
4、现场审核实施(召开首次会议、审核访谈、收集并记录审核证据、形成审核发现、准备审核结论、末次会议)
5、编制审核报告
6、完成审核
7、审核后续工作(关闭审核发现的问题)
管理评审步骤是:
1、制定管理评审计划
2、管理评审资料准备(上一年度内外审审核结果、顾客反馈、过程绩效和产品符合性、以往管理评审的跟踪、管理体系的变更、改进建议)
3、管理评审会议
4、管理评审报告
5、管理评审后续工作(关闭管理评审发现的问题)
审计工作内容的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于公司内审流程及主要审核内容、审计工作内容的信息别忘了在本站进行查找哦。
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